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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 154027
Data de emissão 03/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL
Valor Empenhado R$ 439,44
Valor Liquidado R$ 439,44
Valor Pago R$ 439,44
Subelemento de Despesa TRANSPORTE DE SERVIDORES
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico Valor referente ao reempenho do empenho no 106.006 datado de 16 04 2019 para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem no trecho THE FOR THE do profissional de saude mental para participar de capacitacao para profissionais do CAPS realizada na cidade de Fortaleza. Esse lancamento se fez necessario por ter sido empenhado em Unidade Orcamentaria indevida.
CPF do Ordenador ***522703**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor referente ao reempenho do empenho no 106.006 datado de 16 04 2019 para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem no trecho THE FOR THE do profissional de saude mental para participar de capacitacao para profissionais do CAPS realizada na cidade de Fortaleza. Esse lancamento se fez necessario por ter sido empenhado em Unidade Orcamentaria indevida.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2019 14 1 439,44
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/06/2019 439,44