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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 154013
Data de emissão 03/06/2019
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 439,44
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa TRANSPORTE DE SERVIDORES
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO EM UNIDADE ORCAMENTARIA INDEVIDA.
CPF do Ordenador ***522703**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO EM UNIDADE ORCAMENTARIA INDEVIDA.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
03/06/2019 439,44
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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