| Número do Empenho | 332048 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.970,49 |
| Valor Liquidado | R$ 5.970,49 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário aos tec. de enfermagem e motoristas, lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao exercício de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SIMPLICIO MENDES, 0, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | 13 SALARIO |