Mês | Maio |
Empenho | 151001 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE |
Valor Empenhado | R$ 255,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com fornecimento de almoço para consumo da Equipe Volante do CRAS, na realização de trabalhos excepcionais na localidade Logoa da Caridade, referente ao mês de maio de 2021. |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***993745** |
Endereço | LAGOA DA CARIDADE, 0, ZONA RURAL, CEP:64.700-000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com fornecimento de almoço para consumo da Equipe Volante do CRAS, na realização de trabalhos excepcionais na localidade Logoa da Caridade, referente ao mês de maio de 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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