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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 364017
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Valor Empenhado R$ 10.994,50
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de combustível das máquinas retro-escavadeira, enchedeira, patrol, pipa, tratores e caçambas de propriedade da Secretaria Municipal de Obras, referente ao gerenciamento de gestão de frota, conforme contrato nº 001/2020.
CPF do Ordenador ***539143**
Dados do Credor
Nome do Credor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI . ME
CPF/CNPJ ***657490001**
Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE, CEP:06.454-000
Cidade BARUERI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de combustível das máquinas retro-escavadeira, enchedeira, patrol, pipa, tratores e caçambas de propriedade da Secretaria Municipal de Obras, referente ao gerenciamento de gestão de frota, conforme contrato nº 001/2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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