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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 364020
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCACAO
Ação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Valor Empenhado R$ 38.837,57
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pela aquisição de peças para reposição nos veículos ônibus, Vans e Amarok de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, referente ao gerenciamento de gestão de frota, conforme contrato nº 001/2020.
CPF do Ordenador ***539143**
Dados do Credor
Nome do Credor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI . ME
CPF/CNPJ ***657490001**
Endereço ALAMEDA RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE, CEP:06.454-000
Cidade BARUERI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pela aquisição de peças para reposição nos veículos ônibus, Vans e Amarok de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, referente ao gerenciamento de gestão de frota, conforme contrato nº 001/2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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