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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho160003
Data de emissão09/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 9.200,00
Valor LiquidadoR$ 9.200,00
Valor PagoR$ 9.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***539143**
HistóricoValor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços mecânico nos ônibus escolar com os seguintes serviços: extração de parafusos dos cubos da roda traseira, extração de parafusos do suporte do motor e da caixa de marcha, usinagem no eixo traseiro, fresagem em peças da caixa de marcha, arqueamento da suspensão traseira, reposição de chapa de assoalho, usinagem em cubos e eixos dianteiros, reparo em 04 para-choques de fibra, barramento no chassi com pinagem, substituição de chapas metálicas corroídas, alinhamento de colunas e longarinas da carroceria, reforço ou substituição de perfis estruturais, soldagem de trincas e pontos de corrosão e munutenção de elevadores para cadeirantes.
Dados do Credor
Nome do Credor11.742.287 SHIRLEY PEREIRA
CPF/CNPJ***422870001**
EndereçoANTONIO MENDES, 429, CENTRO, 64.700-000
CidadeSIMPLÍCIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional.
AçãoMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/07/2025 26 1 9.200,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 007421 10/07/2025 9.200,00